+7(7102) 74-57-67
факс74-57-75
RU KZ EN

Новости

                                                                                        ОТЧЕТ

к  проведению ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг

АО «АК «Жезказган-Эйр» за 2016 год.

 

В течение 2016 года АО «АК «Жезказган-Эйр» осуществляла свою деятельность по основным направлениям согласно Уставу предприятия:

- выполнение регулярных и заказных авиарейсов на арендованных воздушных судах ЯК-40, Л-410;

- аэропортовое обслуживание воздушных судов других авиакомпаний;

- предоставление услуг по СНС;

- базирование;

- предоставление услуг по подъездному пути.

 

Инвестиционные программы в 2016 году АО АК «Жезказган-Эйр» не утверждались.

Авиакомпания выполняла регулярные авиарейсы по маршруту  Жезказган-Караганда -Караганда-Жезказган на ВС ЯК-40, на котором было выполнено 194 авиарейсов, на которых перевезено  4 465 пассажиров, средняя загрузка одного авиарейса 23,02 пассажиров или 76,72% от предельно возможной загрузки по количеству пассажирских мест.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 годом количество регулярных авиарейсов  уменьшилось на 6 рейсов, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 190 пассажиров.

Доходы от регулярных перевозок составили  167 001 тыс.тенге, что на       26,19 % меньше по сравнению с таким же периодом 2015 года (210 744 тыс.тенге). Это связано с уменьшением  объема перевозок пассажиров,  ввиду отмены рейсов в г.Балхаш.

В течение анализируемого периода выполнялись заказные авиарейсы на самолете ЯК-40 и Л-410. Всего было выполнено 520 авиарейсов и перевезено 2310 пассажиров. По сравнению с прошлым годом количество рейсов  увеличилось на 4,41% и количество перевезенных пассажиров на заказных авиарейсах также увеличилось на 1,85 %.  Доходы от  чартерных рейсов в 2016 году составили 1171521,6 тыс.тенге, что на 66,3 % больше  по сравнению с таким же периодом 2015 года (704 643,82  тыс.тенге). Налет на заказных рейсах составил  1193,53 часа, на 16,36% больше показателя прошлого года (1025,65).

Общий налет за отчетный год составил  1420,78 часов,  на 6,36 % больше, чем в 2015 году (1335,45).

В рамках аэропортовой деятельности АК «Жезказган-Эйр» осуществляла наземное обслуживание воздушных судов чужих авиакомпаний. От этого вида деятельности были получены доходы 48 946,9 тыс. тенге, на 1,09% больше по сравнению с 2015 годом (48 418,33 тыс. тенге).

 Общее количество самолето-вылетов за 2016 год по аэропорту Жезказган составило 807, из них:

 

-         АК «Жезказган-Эйр» - 270;    

-         других авиакомпаний – 537

 

 

В рамках иной деятельности в 2016 году получен доход  на сумму 8578,48 тыс.тенге, что на  28,75% меньше по сравнению с аналогичным периодом  2015 года (11 045 тыс тенге).

По оказываемым услугам по подъездным путям пропуск вагонов в 2016 году составил 71,27 в/км, в результате этой оказываемой услуги по подъездным путям был  получен доход на сумму 456,26 тыс.тенге. Расходы этого периода составили 2240,12 тыс.тенге. В результате этой деятельности в 2016 году был  получен убыток на сумму 1783,9 тыс.тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности АО АК  «Жезказган-Эйр» получил доходы по предприятию за 2016 год 1 588 661,49 тыс.тенге, что на 2,49% больше  по сравнению с 2015 годом (1 550 065 тыс.тенге), из-за увеличения объема чартерных перевозок.

Расходы с целом за 2016 год составили 1 634 476,84 тыс.тенге, на 1,85% больше  по сравнению с 2015 годом (1 604 806 тыс.тенге).

Итогом всей финансово-хозяйственной деятельности авиапредприятия в 2016 году является убыток на сумму  45 815,36 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность составляет  27 807,4 тыс.тенге, что на 50,84% больше по сравнению с 2015 годом (18 435 тыс.тенге). Также наблюдается уменьшение кредиторской задолженности в 2016 году  38 603,5 тыс.тенге, на 155,61 % меньше по сравнению с 2015 годом (98 676 тыс.тенге).

Фонд заработной платы в отчетном периоде составил 481 194 тыс.тенге, что на 3,67 %  выше показателя 2015 года (464 150 тыс.тенге).

       Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги: обеспечения взлет-посадки воздушного судна за 2016 год.                                  

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

22347,6

51008,5

 

в том числе:

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

6470,1

10269,1

 

в том числе:

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

824,2

1363,2

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

1.3

ГСМ

-//-

5163,1

6346,0

1.4

топливо

-//-

 

 

1.5

энергия

-//-

482,8

2559,9

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

8390,2

28755,6

 

в том числе:

 

 

2.1

заработная плата

-//-

7634,4

26197,2

2.2

социальный налог

-//-

755,8

2558,4

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

319,7

3047,3

4

Ремонт, всего

-//-

5015,6

5757,3

 

в том числе:

 

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

2152,0

3179,2

 

в том числе:

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

26,2

64,4

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

41,0

229,2

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

5.5

страхование

-//-

21,7

165,9

5.13

аренда общехозяйственного назначения

-//-

32,2

426,1

5

услуги транспорта

 

2030,9

2293,5

5.14

другие затраты*, всего

-//-

 

II

Расходы периода, всего

-//-

1525,3

5518,1

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

1525,3

5518,1

 

в том числе:

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

966,7

3088,9

6.2

социальный налог

-//-

95,7

242,9

6.3

услуги ГОСТ

-//-

22,2

121,9

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

155,2

165,8

6.7

командировочные услуги

-//-

27,1

461,6

6.8

представительские расходы, связь, печать

-//-

115,4

941,6

6.9

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

6.10

налоги

-//-

118,6

448,6

6.11

канц.товары

-//-

24,4

46,8

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

23872,9

56526,6

IV

Прибыль

-//-

2986,3

-31472,7

V

Всего доходов

-//-

23866,2

25053,9

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965

14660

тыс.тенге

23866,2

25053,9

VII

Тариф (без НДС)

тенге

1709

1709

8.

Справочно:

-//-

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

23

23

 

в том числе:

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

20

20

8.1.2

административного персонала

-//-

3

3

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

в том числе:

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

31810

109155

8.2.2

административного персонала

-//-

26853

85803

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги: обеспечения авиационной безопасности  за 2016 год.

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

4387,30

28480,80

 

в том числе:

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

2033,10

4634,17

 

в том числе:

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

1659,20

3206,46

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

1.3

ГСМ

-//-

13,70

663,93

1.4

топливо

-//-

 

 

1.5

энергия

-//-

360,20

763,78

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

2228,80

22309,05

 

в том числе:

 

 

2.1

заработная плата

-//-

2028,00

20100,10

2.2

социальный налог

-//-

200,80

2208,95

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

49,00

1052,26

4

Ремонт, всего

-//-

 

 

 

в том числе:

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

76,40

485,32

 

в том числе:

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

22,00

47,23

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

37,30

240,75

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

5.5

подготовка кадров

-//-

 

 

5.6

техника безопасности

-//-

 

 

5.7

платежи в фонд охраны природы

-//-

 

 

5.8

страхование

-//-

17,10

197,34

5.9

вневедомственная и пожарная охрана

-//-

 

 

5.10

юридические и консалтинговые услуги

-//-

 

 

5.11

оценка имущественного оценка

-//-

 

 

5.12

лицензирование автотранспорта

-//-

 

 

5.13

аренда общехозяйственного назначения

-//-

 

 

5

услуги транспорта

-//-

 

 

5.14

другие затраты*, всего

-//-

 

II

Расходы периода, всего

-//-

715,90

5110,77

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

715,90

5110,77

 

в том числе:

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

483,40

3006,75

6.2

социальный налог

-//-

47,90

209,70

6.3

услуги ГОСТ

-//-

16,60

85,02

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

78,90

155,37

6.6.

командировочные услуги

-//-

46,60

208,53

6.7.

представительские расходы, связь, печать

-//-

25,50

941,20

6.8.

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

6.9.

налоги

-//-

12,70

448,65

6.10.

канц.товары

 

4,40

55,54

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

5103,20

33591,57

IV

Прибыль

-//-

418,50

-28240,67

V

Всего доходов

-//-

5521,70

5350,90

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965,00

14660,00

тыс.тенге

5521,70

5350,90

VII

Тариф (без НДС)

тенге

365,00

365,00

8.

Справочно:

-//-

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

13,50

13,50

 

в том числе:

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

12,00

12,00

8.1.2

административного персонала

-//-

1,50

1,50

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

в том числе:

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

14083,33

139583,99

8.2.2

административного персонала

-//-

26855,56

167041,92

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2016 год.

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего

тыс. тенге

828,43

2 091,58

1.

материальные затраты всего,

-//-

10,21

27,20

1.1.

материалы

 

 

 

1.2.

топливо

-//-

 

 

1.3.

электроэнергия

-//-

10,21

27,20

2.

Затраты на оплату труда всего,

-//-

797,61

2 003,81

2.1.

заработная плата

-//-

725,76

1 772,33

2.2.

социальный налог

-//-

71,85

231,48

3.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

18,37

57,55

4.

Ремонт, в т.ч.

-//-

0,00

0,00

4.1.

капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты, в т.ч.

-//-

2,24

3,02

5.1.

услуги связи

-//-

 

 

5.2.

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3.

канцелярские расходы

-//-

 

 

5.4.

подготовка кадров

-//-

 

 

5.5.

отчисления по обязательному страхованию

-//-

2,24

3,02

II

Расходы периода*, всего

-//-

84,19

148,54

6.

Общие и административные расходы всего,

-//-

84,19

148,54

6.1.

заработная плата административного персонала

-//-

 

 

6.8.

налоги

-//-

84,19

148,54

6.9.

материалы

 

 

 

6.10.

авто ГСМ

-//-

 

 

7.

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

912,62

2 240,12

IV

Прибыль

 

 

-1 783,9

V

Всего доходов

-//-

912,62

456,3

VI

Объем оказанных услуг

вагоно/ км

142,56

71,27

тенге

 

 

VII

Тариф

тенге

6 401,89

6 401,89

8

Справочная информация

человек

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

2,00

2,00

 

в том числе

 

 

 

8.1.1.

производственного персонала

человек

2,00

2,00

8.1.2.

административного персонала

тенге

 

 

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

30 240,00

73 847,16

 

в том числе

тенге

 

 

8.2.1.

производственного персонала

тенге

30 240,00

73 847,16

 

В течение 2016 года по АО АК «Жезказган-Эйр» условия безопасности полетов были соблюдены.

Авиакомпания на протяжении всего года была своевременно обеспечена авиатопливом, срывов в работе из-за отсутствия топлива не было.

В перспективе Авиакомпания «Жезказган-Эйр»  планирует выполнять регулярный рейс по маршруту Жезказган-Караганда-Балхаш-Караганда-Жезказган с частотой 3-4 рейса в неделю. А также выполнение чартерных рейсов по заявкам заказчиков по Казахстану и странам СНГ.

В 2017 году Авиакомпания планирует  выйти с заявками на предельный уровень тарифа по услугам обеспечения взлет-посадки и авиационной безопасности,  в связи с чем в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

 

  Авиакомпания ведет работу  по   созданию  возможности увеличения  объемов услуг, по  увеличению  количества потребителей.  Вся деятельность АО АК «Жезказган-Эйр» направлена на удовлетворение и повышение спроса по предоставлению услуг  в Жезказганском регионе. В 2016 году было достроено периметровое ограждение вокруг аэропорта, что дало возможность получить сертификат годности аэродрома сроком на 3 года.

На основании «Правил открытия аэродромов Республики Казахстан для выполнения международных полетов» проведены работы по замене светосигнального оборудования ОМИ-1 на ОВИ с целью открытия пункта пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в нашем аэропорту и Постановлением Правительства РК №613 от 26.06.08г. аэропорт допущен к обеспечению международных полетов и допуска к обслуживанию международных полетов.  Таким образом, аэропорт Жезказган дополнительно будет служить запасным аэродромом для осуществления технических и вынужденных посадок воздушных судов, выполняющих полеты между Европой и Юго-Восточной Азией, из Центральной Азии в Россию.

        

          

              

          Первый заместитель

         Генерального  директора                                Ахмадиев М.Р.

         Главный  бухгалтер                                         Оспанова Б.К.

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ по обеспечению авиационной безопасности за 2016 год.

 

№ п/п Наименование показателей              тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение,    в %
1 2 3 4 5 6
I Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего тыс. тенге 4387,30 28480,80 549,16
  в том числе:        
1 Материальные затраты, всего -//- 2033,10 4634,17 127,94
  в том числе:
     
1.1 сырье и материалы -//- 1659,20 3206,46 93,25
1.2 покупные изделия -//-      
1.3 ГСМ -//- 13,70 663,93 4746,23
1.4 топливо -//-      
1.5 энергия -//- 360,20 763,78 112,04
2 Затраты на оплату труда , всего -//- 2228,80 22309,05 900,94
  в том числе:      
2.1 заработная плата -//- 2028,00 20100,10 891,13
2.2 социальный налог -//- 200,80 2208,95 1000,08
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов -//- 49,00 1052,26 2047,46
4 Ремонт, всего -//-      
  в том числе:        
4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств -//-      
5 Прочие затраты*, всего  -//- 76,40 485,32 535,24
  в том числе:        
5.1 услуги связи -//- 22,00 47,23 114,69
5.2 командировочные расходы -//-      
5.3 хозяйственные расходы -//- 37,30 240,75 545,45
5.8 страхование -//- 17,10 197,34 1054,03
II Расходы периода, всего -//- 715,90 5110,77 613,89
6 Общие и административные расходы, всего -//- 715,90 5110,77 613,89
  в том числе:        
6.1 заработная плата административного персонала -//- 483,40 3006,75 522,00
6.2 социальный налог -//- 47,90 209,70 337,79
6.3 услуги ГОСТ -//- 16,60 85,02 412,18
6.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов -//-      
6.5 коммунальные услуги -//- 78,90 155,37 96,92
6.6. командировочные услуги -//- 46,60 208,53 347,49
6.7. представительские расходы, связь, печать -//- 25,50 941,20 3590,99
6.8. охрана труда и техника безопасности -//-      
6.9. налоги -//- 12,70 448,65 3432,65
6.10. канц.товары   4,40 55,54 1162,21
7 Расходы на выплату вознаграждений -//-      
III Всего затрат -//- 5103,20 33591,57 558,25
IV Прибыль -//- 418,50 -28240,67  
V Всего доходов -//- 5521,70 5350,90 -3,09
VI Объем оказанных услуг натуральн. выраж 13965,00 14660,00 4,98
тыс.тенге 5521,70 5350,90 -3,09
VII Тариф (без НДС) тенге 365,00 365,00 0,00
8. Справочно: -//-      
8.1. Среднесписочная численность работников, всего человек 13,50 13,50 0,00
  в том числе:        
8.1.1 производственного персонала -//- 12,00 12,00 0,00
8.1.2 административного персонала -//- 1,50 1,50 0,00
8.2. Среднемесячная заработная плата, всего тенге      
  в том числе:        
8.2.1 производственного персонала -//- 14083,33 139583,99 891,13
8.2.2 административного персонала -//- 26855,56 167041,92 522,00
Первый заместитель генерального  директора АО "АК "Жезказган-Эйр"                                                  М.Р.Ахмадиев
Экономист  И.В.Пан
 

 

 ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ по обеспечению взлет -посадке воздушного судна  за 2016 год.

№ п/п Наименование показателей              тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение,    в %
1 2 3 4 5 6
I Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего тыс. тенге 22347,6 51008,5 128,3
  в том числе:        
1 Материальные затраты, всего -//- 6470,1 10269,1 58,7
  в том числе:
     
1.1 сырье и материалы -//- 824,2 1363,2 65,4
1.2 покупные изделия -//-      
1.3 ГСМ -//- 5163,1 6346,0 22,9
1.4 топливо -//-      
1.5 энергия -//- 482,8 2559,9 430,2
2 Затраты на оплату труда , всего -//- 8390,2 28755,6 242,7
  в том числе:      
2.1 заработная плата -//- 7634,4 26197,2 243,1
2.2 социальный налог -//- 755,8 2558,4 238,5
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов -//- 319,7 3047,3 853,2
4 Ремонт, всего -//- 5015,6 5757,3 14,8
  в том числе:        
4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств -//-      
5 Прочие затраты*, всего  -//- 2152,0 3179,2 47,7
  в том числе:        
5.1 услуги связи -//- 26,2 64,4 146,0
5.2 командировочные расходы -//-      
5.3 хозяйственные расходы -//- 41,0 229,2 459,1
5.4 содержание адм. зданий -//-      
5.5 страхование  -//- 21,7 165,9 664,6
5.13 аренда общехозяйственного назначения -//- 32,2 426,1 1223,4
5 услуги транспорта   2030,9 2293,5 12,9
5.14 другие затраты*, всего -//-    
II Расходы периода, всего -//- 1525,3 5518,1 261,8
6 Общие и административные расходы, всего -//- 1525,3 5518,1 261,8
  в том числе:        
6.1 заработная плата административного персонала -//- 966,7 3088,9 219,5
6.2 социальный налог -//- 95,7 242,9 153,8
6.3 услуги ГОСТ -//- 22,2 121,9 448,9
6.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов -//-      
6.5 коммунальные услуги -//- 155,2 165,8 6,9
6.7 командировочные услуги -//- 27,1 461,6 1603,5
6.8 представительские расходы, связь, печать -//- 115,4 941,6 715,9
6.9 охрана труда и техника безопасности -//-      
6.10 налоги -//- 118,6 448,6 278,3
6.11 канц.товары -//- 24,4 46,8 91,9
7 Расходы на выплату вознаграждений -//-      
III Всего затрат -//- 23872,9 56526,6 136,8
IV Прибыль -//- 2986,3 -31472,7  
V Всего доходов -//- 23866,2 25053,9 5,0
VI Объем оказанных услуг натуральн. выраж 13965 14660 5,0
    тыс.тенге 23866,2 25053,9 5,0
VII Тариф (без НДС) тенге 1709 1709 0,0
8. Справочно: -//-      
8.1. Среднесписочная численность работников, всего человек 23 23 0,0
  в том числе:        
8.1.1 производственного персонала -//- 20 20 0,0
8.1.2 административного персонала -//- 3 3 0,0
8.2. Среднемесячная заработная плата, всего тенге      
  в том числе:        
8.2.1 производственного персонала -//- 31810 109155 243,1
8.2.2 административного персонала -//- 26853 85803 219,5
Первый заместитель генерального  директора АО "АК "Жезказган-Эйр"                                                  М.Р.Ахмадиев
Экономист  И.В.Пан

 

ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ по подъездному пути для проезда подвижного состава  за 2016 год.

№ п/п Наименование показателей              тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение,    в %
1 2 3 4 5 6
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего тыс. тенге 828,43 2 091,58 152,5
1. материальные затраты всего, -//- 10,21 27,20 166,4
1.1. материалы
-//-
     
1.2. топливо -//-      
1.3. электроэнергия -//- 10,21 27,20 166,4
2. Затраты на оплату труда всего, -//- 797,61 2 003,81 151,2
2.1. заработная плата -//- 725,76 1 772,33 144,2
2.2. социальный налог -//- 71,85 231,48 222,2
3. Амортизация основных средств и нематериальных активов -//- 18,37 57,55 213,3
4. Ремонт, в т.ч. -//- 0,00 0,00  
4.1. капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств -//-      
5 Прочие затраты, в т.ч. -//- 2,24 3,02 34,7
5.5. отчисления по обязательному страхованию -//- 2,24 3,02 34,7
II Расходы периода*, всего -//- 84,19 148,54 76,4
6. Общие и административные расходы всего, -//- 84,19 148,54 76,4
6.8. налоги -//- 84,19 148,54 76,4
7. Расходы на выплату вознаграждений -//-      
III Всего затрат -//- 912,62 2 240,12 145,5
IV Прибыль     -1 783,9  
V Всего доходов -//- 912,62 456,3 -50,0
VI Объем оказанных услуг вагоно/ км 142,56 71,27 -50,0
тенге      
VII Тариф тенге 6 401,89 6 401,89 0,0
8 Справочная информация человек      
8.1. Среднесписочная численность работников, всего  человек 2,00 2,00 0,0
  в том числе        
8.1.1. производственного персонала человек 2,00 2,00 0,0
8.1.2. административного персонала тенге      
8.2. Среднемесячная заработная плата, всего тенге 30 240,00 73 847,16 144,2
  в том числе тенге      
8.2.1. производственного персонала тенге 30 240,00 73 847,16 144,2
Первый заместитель генерального  директора АО "АК "Жезказган-Эйр"                                                  М.Р.Ахмадиев
Экономист  И.В.Пан