+7(7102) 74-57-67
факс74-57-75
RU KZ EN

Новости

 

Авиакомпания QAZAQ AIR рада сообщить об открытии нового регулярного рейса по маршруту Астана – Жезказган-Астана.

 

Начиная с 19 августа 2017 года каждую субботу жители и гости Жезказгана смогут совершить путешествие в столицу Казахстана вместе с авиакомпанией QAZAQ AIR на комфортабельном лайнере Bombardier Q400 NextGen. Стоимость перелета по направлению Жезказган - Астана продолжительностью 55 минут. Билеты из Жезказгана в столицу Республики будут стоить от 13 662 тенге с учетом всех сборов.

Вместе с тем путешественникам из Жезказгана будет предложена удобная стыковка на рейсы в Алматы, стоимость такого перелета начинается от 20 878 тенге. Перелет из Южной столицы в Жезказган со стыковкой в Астане будет стоить от 20 207 тенге, включая сборы.

«Мы уверены, что новое направление придется кстати, как столичным жителям, которые могут посетить крупный промышленный город Казахстана, так и жезказганцам, которые благодаря этому рейсу могут путешествовать в Астану и Алматы», – отметил коммерческий директор QAZAQ AIR Адель Даулетбек.

 

 

 

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ

ПО ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО АК «ЖЕЗКАЗГАН-ЭЙР» ЗА 2017 ГОД.

 

Аудиторской компанией ТОО «Серпин-Аудит», государственная лицензия №0000273 от 23.06.2004г., выдана Министерством финансов РК, в соответствии с договором №7  от 03  апреля 2017 года, произведен аудит финансово-хозяйственной деятельности АО АК «Жезказган-Эйр» за 2017 год.

По  заключению аудиторской проверки финансовая отчетность представляет достоверную и объективную информацию о финансовом положении АО АК «Жезказган-Эйр»  (ZHEZAIR) по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год закончившийся, на вышеуказанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

 

            Генеральный директор  АО АК «Жезказган-Эйр»               Чигитаев Н.С.

 

          Главный бухгалтер                                                                Оспанова Б.К.

 

 

 

АО "Авиакомпания "Жезказган-Эйр"

 

         БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

                                                                      

                                                      по состоянию на 31 декабря 2017 года

               

тыс.тенге.

Показатели

Код строки

"На конец

отчетного периода

На начало

отчетного периода

I. Краткосрочные активы

01

231 379

173 428

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

02

45 479

5 324

Краткосрочная дебиторская задолженность

04

50 684

11 566

Запасы

05

102 611

132 689

Прочие краткосрочные активы

08

32 605

23 467

II. Долгосрочные активы

09

977 925

955 521

Основные средства

15

974 411

955 374

Незавершенное строительство

17

3 346 

-

Нематериальные активы

18

168

147

БАЛАНС (строка 01 + строка 09)

21

1 209 304

1 128 949

Обязательства

22

406 239

311 423

III. Краткосрочные обязательства

23

305 594

209 635

Краткосрочные финансовые обязательства

24

-

-

Обязательства по налогам

25

49 123

51 037

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

26

6 796

5 479

Краткосрочная кредиторская задолженность

27

208 397

116 804

Краткосрочные оценочные обязательства

28

35 987

30 239

Прочие краткосрочные обязательства

29

5 291

6 076

IV. Долгосрочные обязательства

30

100 645

101 788

Отложенные налоговые обязательства

34

100 645

101 788

V. Капитал

36

803 065

817 526

Уставный капитал

37

2 080 064

2 080 064

Выкупленные собственные долевые инструменты

39

-30

-30

Эмиссионный доход

40

-75

-75

Резервы

41

56 183

61 419

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

42

-1 333 077

-1 323 852

БАЛАНС (строка 22 + строка 36)

43

1 209 304

1 128 949

 

   

АО "Авиакомпания "Жезказган-Эйр"

     

 

   

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

     

 

              по состоянию на  31 декабря   2017 года

 

 

                     

тыс.тенге

 

 

Показатели

Код строки

За

отчетный период

За

предыдущий

период

 

Доход от реализации продукции и оказания услуг

010

1 964 634

1 591 139

 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

020

1 902 871

1 537 109

 

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)

030

61 763

54 030

 

Доходы от финансирования

040

-

-

 

Прочие доходы

050

51 197

21 490

 

Административные расходы

070

118 327

93 246

 

Расходы на финансирование

080

-

-

 

Прочие расходы

090

10 237

13 371

 

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

-

-

 

Прибыль (убыток) за  период  от  продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)

110

-15 604 

-31 097 

 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

-

-

 

Прибыль (убыток) до налогообложения  (стр.110+/-стр. 120)

130

-15 604 

-31 097 

 

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

1 143

14 076 

 

Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства

150

-14 461 

-17 021 

 

Доля меньшинства

160

-

-

 

Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)

200

-14 461 

-17 021 

 

Переоценка ОС

210

5 236

5 793

 

Прочий совокупный доход

220

-

-

 

Доля предприятий по методу долевого участия

230

-

-

 

Общий совокупный доход

240

-9 225 

-11 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

             Чигитаев Нурлан Серикович

   

 

                       

 

 

Главный бухгалтер

   

Оспанова Батес Каиржановна

   
     

                                                                            

 

 

                                                                          

 

                    Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги
                по предоставлению  подъездного пути для проезда подвижного состава
             
Отчетный период   2017 год 
  Индекс:    ИТС          
  Периодичность:   годовая          
  Представляют:  АО АК "Жезказган-Эйр"
  Куда представляется форма:   В Комитет Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
  Срок представления:  - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
             
№ п/п Наименование показателей              тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение,    в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего тыс. тенге 828,43 2 241,48 170,6 Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги
1. материальные затраты всего, -//- 10,21 28,15 175,7 Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги
1.1. материалы
-//-
       
1.2. топливо -//-        
1.3. электроэнергия -//- 10,21 28,15 175,7 Увеличение тарифов на электроэнергию
2. Затраты на оплату труда всего, -//- 797,61 2 153,26 170,0 Повышение заработной платы работникам авиакомпании
2.1. заработная плата -//- 725,76 1 964,91 170,7  
2.2. социальный налог -//- 71,85 188,35 162,1  
3. Амортизация основных средств и нематериальных активов -//- 18,37 57,55 213,3 С связи с переоценкой ж/д тупика, амартизация исчисляется по бухгалтерскому учету
4. Ремонт, в т.ч. -//- 0,00 0,00    
4.1. капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств -//-        
5 Прочие затраты, в т.ч. -//- 2,24 2,52 12,4 Повышение страхования связано с повышением заработной платы работникам предприятия
5.1. услуги связи -//-        
5.2. командировочные расходы -//-        
5.3. канцелярские расходы -//-        
5.4. подготовка кадров -//-        
5.5. отчисления по обязательному страхованию -//- 2,24 2,52 12,4 Повышение страхования связано с повышением заработной платы работникам предприятия
II Расходы периода*, всего -//- 84,19 148,54 76,4 Увеличение оплаты по налогам с повышением налоговой ставки
6. Общие и административные расходы всего, -//- 84,19 148,54 76,4  
6.1. заработная плата административного персонала -//-        
6.2. социальный налог -//-        
6.3. амортизация основных средств и нематериальных активов -//-        
6.4. аудиторские, юридические, банковские  услуги и командировочные расходы -//-        
6.5. коммунальные услуги -//-        
6.6. расходы связи -//-        
6.7. отчисления по обязательному страхованию          
6.8. налоги -//- 84,19 148,54 76,4 Увеличение оплаты по налогам с повышением налоговой ставки
6.9. материалы          
6.10. авто ГСМ -//-        
7. Расходы на выплату вознаграждений -//-        
III Всего затрат -//- 912,62 2 390,02 161,9  
IV Прибыль     -1 958,1    
V Всего доходов -//- 912,62 431,9 -52,7  
VI Объем оказанных услуг вагоно/ км 142,56 67,46 -52,7  
тенге        
VII Тариф тенге 6 401,89 6 401,89 0,0  
8 Справочная информация человек        
8.1. Среднесписочная численность работников, всего  человек 2,00 2,00 0,0  
  в том числе          
8.1.1. производственного персонала человек 2,00 2,00 0,0  
8.1.2. административного персонала тенге        
8.2. Среднемесячная заработная плата, всего тенге 30 240,00 81 871,38 170,7  
  в том числе тенге        
8.2.1. производственного персонала тенге 30 240,00 81 871,38 170,7  
8.2.2. административного персонала тенге        
8.3. капитальный ремонт  приводящий к росту стоимости основных фондов  тыс.тенге        
8.4. Капитальные вложения, осуществляемые за счет прибыли и (или) аммортизационных отчислений тыс.тенге        
8.5. Текущий ремонт, выполненный хозяйственным способом тыс.тенге        
  в том числе:          
8.5.1. материалы на ремонт тыс.тенге        
8.5.2. оплата труда работников тыс.тенге        
             
  И.о.Заместителя генерального  директора по производству АО "АК "Жезказган-Эйр"                                                      М.Р.Ахмадиев    
         

 

 

 
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги
обеспечения взлет-посадки воздушного судна
             
Отчетный период   2017 год 
  Индекс:    ИТС          
  Периодичность:   годовая          
  Представляют:  АО АК "Жезказган-Эйр"
  Куда представляется форма:   В Комитет Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
  Срок представления:  - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
№ п/п Наименование показателей              тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение,    в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего тыс. тенге 22347,6 66517,0 197,6 Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги, так как тариф был утвержден в 2004 году.
  в том числе:          
1 Материальные затраты, всего -//- 6470,1 15110,5 133,5 Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги
  в том числе:          
1.1 сырье и материалы -//- 824,2 4355,0 428,4 С связи с повышением цен на материалы
1.2 покупные изделия -//-        
1.3 ГСМ -//- 5163,1 8310,0 60,9 С повышением цен на ГСМ 
1.4 топливо -//-        
1.5 энергия -//- 482,8 2445,5 406,5 Увеличение тарифов на электроэнергию
2 Затраты на оплату труда , всего -//- 8390,2 36248,9 332,0 Неоднократное повышение заработной платы работникам авиакомпании
  в том числе:          
2.1 заработная плата -//- 7634,4 33900,5 344,0 Повышение заработной платы работникам авиакомпании
2.2 социальный налог -//- 755,8 2348,4 210,7 Повышение заработной платы работникам авиакомпании
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов -//- 319,7 3835,9 1099,9 С вводом новых основных средств, амортизация исчисляется по бухгалтерскому учету
4 Ремонт, всего -//- 5015,6 8155,6 62,6  
  в том числе:          
4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств -//-        
5 Прочие затраты*, всего  -//- 2152,0 3166,2 47,1 Повышение тарифов и расценок
  в том числе:          
5.1 услуги связи -//- 26,2 63,6 142,9 Повышение тарифов на связь
5.2 командировочные расходы -//-        
5.3 хозяйственные расходы -//- 41,0 226,9 453,3 Увеличение расценок  на услуги аудиторские банковские, регистраторские услуги
5.4 содержание адм. зданий -//-        
5.5 страхование  -//- 21,7 188,3 767,8 Повышение страхования связано с повышением заработной платы работникам предприятия, со старахованием транспорта 
5.6 техника безопасности -//-        
5.7 платежи в фонд охраны природы -//-        
5.8 страхование -//-        
5.9 вневедомственная и пожарная охрана -//-        
5.10 юридические и консалтинговые услуги -//-        
5.11 оценка имущественного оценка -//-        
5.12 лицензирование автотранспорта -//-        
5.13 аренда общехозяйственного назначения -//- 32,2 426,1 1223,4 Увеличились  расценки на  аренду общехозяйственного назначения 
5 услуги транспорта   2030,9 2261,3 11,3 Повышение цены на услуги от поставщика
5.14 другие затраты*, всего -//-        
II Расходы периода, всего -//- 1525,3 6732,3 341,4 Расходы увеличились  в связи с повышение заработной платы работникам АУП, а также с увеличением расценок на услуги ГОСТа
6 Общие и административные расходы, всего -//- 1525,3 6732,3 341,4 Расходы увеличились  в связи с повышение заработной платы работникам АУП, а также с увеличением расценок на услуги ГОСТа
  в том числе:          
6.1 заработная плата административного персонала -//- 966,7 4449,9 360,3 Повышение заработной платы работникам АУП
6.2 социальный налог -//- 95,7 207,0 116,3 Повышение заработной платы работникам АУП
6.3 услуги ГОСТ -//- 22,2 100,7 353,7 Возрасли цены по расценкам на поверку оборудования, с связи с техническими требованиями
6.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов -//-        
6.5 коммунальные услуги -//- 155,2 170,9 10,1 Увеличение тарифов на услуги водоснабжения, отведения стоков
6.7 командировочные услуги -//- 27,1 447,1 1549,8 С связи с производственной необходимостью и решением производственных и организационных вопросов  
6.8 представительские расходы, связь, печать -//- 115,4 776,4 572,8 Повышение расценок на публикации в газете,  в решении  производственных вопросов  возникла  необходимость в сотовой связи
6.9 охрана труда и техника безопасности -//-        
6.10 налоги -//- 118,6 471,8 297,8 Увеличение оплаты по налогам
6.11 канц.товары -//- 24,4 108,5 344,7 Повышение цен на канцелярские товары
7 Расходы на выплату вознаграждений -//-        
III Всего затрат -//- 23872,9 73249,3 206,8  
IV Прибыль -//- 2986,3 -48622,6    
V Всего доходов -//- 23866,2 24626,7 3,2  
VI Объем оказанных услуг натуральн. выраж 13965 14410 3,2  
тыс.тенге 23866,2 24626,7 3,2  
VII Тариф (без НДС) тенге 1709 1709 0,0  
8. Справочно: -//-        
8.1. Среднесписочная численность работников, всего человек 23 23 0,0  
  в том числе:          
8.1.1 производственного персонала -//- 20 20 0,0  
8.1.2 административного персонала -//- 3 3 0,0  
8.2. Среднемесячная заработная плата, всего тенге        
  в том числе:          
8.2.1 производственного персонала -//- 31810 141252 344,0  
8.2.2 административного персонала -//- 26853 123608 360,3  
8.3. Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств тыс. тенге -      
8.4. Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать) -//-        
8.4.1. Резервный фонд на покрытие убытков   -      
8.5. Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего -//-        
  в том числе:          
8.5.1 материалы на ремонт -//- -      
8.5.2 заработная плата -//- -      
8.5.3 социальный налог -//- -      
             
  И. о. Заместителя генерального  директора  по производству АО "АК "Жезказган-Эйр"                                                      М.Р.Ахмадиев    

                                                                               

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги
обеспечение авиационной безопасности
             
Отчетный период   2017 год 
  Индекс:    ИТС          
  Периодичность:   годовая          
  Представляют:  АО АК "Жезказган-Эйр"
  Куда представляется форма:   В Комитет Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
  Срок представления:  - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
№ п/п Наименование показателей              тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение,    в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего тыс. тенге 4387,30 27043,09 516,39 Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги, так как тариф был утвержден в 2004 году.
  в том числе:          
1 Материальные затраты, всего -//- 2033,10 4194,52 106,31 Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги
  в том числе:          
1.1 сырье и материалы -//- 1659,20 1828,36 10,20 С связи с повышением цен на материалы
1.2 покупные изделия -//-        
1.3 ГСМ -//- 13,70 1682,27 12179,35 С повышением цен на ГСМ 
1.4 топливо -//-        
1.5 энергия -//- 360,20 683,90 89,87 Увеличение тарифов на электроэнергию
2 Затраты на оплату труда , всего -//- 2228,80 20936,42 839,36 Неоднократное повышение заработной платы работникам авиакомпании
  в том числе:          
2.1 заработная плата -//- 2028,00 18935,39 833,70 Повышение заработной платы работникам авиакомпании
2.2 социальный налог -//- 200,80 2001,03 896,53 Повышение заработной платы работникам авиакомпании
3 Амортизация основных средств и нематериальных активов -//- 49,00 1420,11 2798,18 С вводом новых основных средств, амартизация исчисляется по бухгалтерскому учету
4 Ремонт, всего -//-        
  в том числе:          
4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств -//-        
5 Прочие затраты*, всего  -//- 76,40 492,04 544,03 Повышение тарифов и расценок
  в том числе:          
5.1 услуги связи -//- 22,00 57,36 160,72 Повышение тарифов на связь
5.2 командировочные расходы -//-        
5.3 хозяйственные расходы -//- 37,30 222,48 496,47 Увеличение расценок  на услуги аудиторские банковские, регистраторские услуги
5.4 содержание адм. зданий -//-        
5.5 подготовка кадров -//-        
5.6 техника безопасности -//-        
5.7 платежи в фонд охраны природы -//-        
5.8 страхование -//- 17,10 212,20 1140,92 Повышение страхования связано с повышением заработной платы работникам предприятия, со старахованием транспорта 
5.9 вневедомственная и пожарная охрана -//-        
5.10 юридические и консалтинговые услуги -//-        
5.11 оценка имущественного оценка -//-        
5.12 лицензирование автотранспорта -//-        
5.13 аренда общехозяйственного назначения -//-        
5 услуги транспорта -//-        
5.14 другие затраты*, всего -//-        
II Расходы периода, всего -//- 715,90 5102,98 612,81 Расходы увеличились  в связи с повышение заработной платы работникам АУП, а также с увеличением расценок на услуги ГОСТа
6 Общие и административные расходы, всего -//- 715,90 5102,98 612,81 Расходы увеличились  в связи с повышением заработной платы работникам АУП, а также с увеличением расценок на услуги ГОСТа
  в том числе:          
6.1 заработная плата административного персонала -//- 483,40 2970,22 514,44 Повышение заработной платы работникам АУП
6.2 социальный налог -//- 47,90 176,40 268,26 Повышение заработной платы работникам АУП
6.3 услуги ГОСТ -//- 16,60 261,77 1476,91 Возрасли цены по расценкам на поверку оборудования, с связи с техническими требованиями
6.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов -//-        
6.5 коммунальные услуги -//- 78,90 157,82 100,02 Увеличение тарифов на услуги водоснабжения, отведения стоков
6.6. командировочные услуги -//- 46,60 228,09 389,45 С связи с производственной необходимостью и решением производственных и организационных вопросов  
6.7. представительские расходы, связь, печать -//- 25,50 775,24 2940,18 Повышение расценок на публикации в газете,  в решении  производственных вопросов  возникла  необходимость в сотовой связи
6.8. охрана труда и техника безопасности -//-        
6.9. налоги -//- 12,70 471,80 3614,92 Увеличение оплаты по налогам
6.10. канц.товары   4,40 61,65 1301,24 Повышение цен на канцелярские товары
7 Расходы на выплату вознаграждений -//-        
III Всего затрат -//- 5103,20 32146,08 529,92  
IV Прибыль -//- 418,50 -26886,43    
V Всего доходов -//- 5521,70 5259,65 -4,75  
VI Объем оказанных услуг натуральн. выраж 13965,00 14410,00 3,19  
тыс.тенге 5521,70 5259,65 -4,75  
VII Тариф (без НДС) тенге 365,00 365,00 0,00  
8. Справочно: -//-        
8.1. Среднесписочная численность работников, всего человек 13,50 13,50 0,00  
  в том числе:          
8.1.1 производственного персонала -//- 12,00 12,00 0,00  
8.1.2 административного персонала -//- 1,50 1,50 0,00  
8.2. Среднемесячная заработная плата, всего тенге        
  в том числе:          
8.2.1 производственного персонала -//- 14083,33 131495,76 833,70  
8.2.2 административного персонала -//- 26855,56 165012,19 514,44  
8.3. Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств тыс. тенге - -    
8.4. Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать) -//-        
8.4.1. Резервный фонд на покрытие убытков   -      
8.5. Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего -//- -      
  в том числе:          
8.5.1 материалы на ремонт -//- -      
8.5.2 заработная плата -//- -      
8.5.3 социальный налог -//- -      
             
  И. о. Заместителя генерального  директора  по производству АО "АК "Жезказган-Эйр"                                                      М.Р.Ахмадиев    

                                                                                    ОТЧЕТ

к  проведению ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг

АО «АК «Жезказган-Эйр» за 2017 год.

 

В течение 2017 года АО «АК «Жезказган-Эйр» осуществляла свою деятельность по основным направлениям согласно Уставу предприятия:

- выполнение регулярных и заказных авиарейсов на арендованных воздушных судах ЯК-40, Л-410;

- аэропортовое обслуживание воздушных судов других авиакомпаний;

- предоставление услуг по СНС;

- базирование;

- предоставление услуг по подъездному пути.

 

Инвестиционные программы в 2017 году АО АК «Жезказган-Эйр» не утверждались.

Авиакомпания выполняла регулярные авиарейсы по маршруту  Жезказган-Караганда -Караганда-Жезказган на ВС ЯК-40, на котором было выполнено 207 авиарейсов, на которых перевезено  5148 пассажиров, средняя загрузка одного авиарейса 24,86 пассажиров или 81,91% от предельно возможной загрузки по количеству пассажирских мест.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 годом количество регулярных авиарейсов  увеличилось на 13 рейсов, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 683 пассажира.

Доходы от регулярных перевозок составили  178691 тыс.тенге, что на       7 % больше по сравнению с таким же периодом 2016 года (167001 тыс.тенге). Это связано с увеличением  объема перевозок пассажиров.

В течение анализируемого периода выполнялись заказные авиарейсы на самолете ЯК-40 и Л-410. Всего было выполнено 710  авиарейсов и перевезено 3172 пассажира. По сравнению с прошлым годом количество рейсов  увеличилось на 436,5% и количество перевезенных пассажиров на заказных авиарейсах также увеличилось на 37,3 %.  Доходы от  чартерных рейсов в 2017 году составили 1566377,8тыс.тенге, что на 33,7 % больше  по сравнению с таким же периодом 2016 года (1171521,6 тыс.тенге). Налет на заказных рейсах составил  1700,2 часа, на 42,4% больше показателя прошлого года (1193,53).

Общий налет за отчетный год составил  1953,2 часов,  на 37,47 % больше, чем в 2016 году (1420,78).

В рамках аэропортовой деятельности АК «Жезказган-Эйр» осуществляла наземное обслуживание воздушных судов чужих авиакомпаний. От этого вида деятельности были получены доходы 50536,35 тыс. тенге, на 3,2% больше по сравнению с 2016 годом (48946,9 тыс. тенге).

 Общее количество самолето-вылетов за 2017 год по аэропорту Жезказган составило 1104, из них:

 

  • АК «Жезказган-Эйр» - 246;
  • АК «СКАТ» - 232;
  • АК «QAZAQ AIR» – 34;
  • АК «Евро-Азия-Эйр» -105;
  • других авиакомпаний – 487

 

В рамках иной деятельности в 2017 году получен доход  на сумму 2859,8 тыс.тенге, что на  200%  меньше по сравнению с аналогичным периодом  2016 года (8578,48 тыс тенге).

По оказываемым услугам по подъездным путям пропуск вагонов в 2017 году составил 67,46 в/км, в результате этой оказываемой услуги по подъездным путям был  получен доход на сумму 431,93 тыс.тенге. Расходы этого периода составили 2390,02 тыс.тенге. В результате этой деятельности в 2017 году был  получен убыток на сумму 1958,1 тыс.тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности АО АК  «Жезказган-Эйр» получил доходы по предприятию за 2017 год  2 022 210,0 тыс.тенге, что на 27,29% больше  по сравнению с 2016 годом (1 588 661,49 тыс.тенге), из-за увеличения объема чартерных перевозок.

Расходы с целом за 2017 год составили 2 031 435 тыс.тенге, на 24,29% больше  по сравнению с 2016 годом (1 634 476,84 тыс.тенге).

Итогом всей финансово-хозяйственной деятельности авиапредприятия в 2017 году является убыток на сумму  9 225 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность составляет  50 684 тыс.тенге, что на 82,27% больше по сравнению с 2016 годом (27 807,4 тыс.тенге). Также наблюдается увеличение кредиторской задолженности в 2017 году  208 397 тыс.тенге, на 439,8 % больше по сравнению с 2016 годом (38 603,5 тыс.тенге).

Фонд заработной платы в отчетном периоде составил  577 658 тыс.тенге, что на    20 %  выше показателя 2016 года (481 194тыс.тенге).

       Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги: обеспечения взлет-посадки воздушного судна за 2017 год.                                  

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

22347,6

66517,0

 

в том числе:

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

6470,1

15110,5

 

в том числе:

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

824,2

4355,0

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

1.3

ГСМ

-//-

5163,1

8310,0

1.4

топливо

-//-

 

 

1.5

энергия

-//-

482,8

2445,5

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

8390,2

36248,9

 

в том числе:

 

 

 

2.1

заработная плата

-//-

7634,4

33900,5

2.2

социальный налог

-//-

755,8

2348,4

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

319,7

3835,9

4

Ремонт, всего

-//-

5015,6

8155,6

 

в том числе:

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

2152,0

3166,2

 

в том числе:

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

26,2

63,6

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

41,0

226,9

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

5.5

страхование

-//-

21,7

188,3

5.13

аренда общехозяйственного назначения

-//-

32,2

426,1

5

услуги транспорта

 

2030,9

2261,3

5.14

другие затраты*, всего

-//-

 

 

II

Расходы периода, всего

-//-

1525,3

6732,3

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

1525,3

6732,3

 

в том числе:

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

966,7

4449,9

6.2

социальный налог

-//-

95,7

207,0

6.3

услуги ГОСТ

-//-

22,2

100,7

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

155,2

170,9

6.7

командировочные услуги

-//-

27,1

447,1

6.8

представительские расходы, связь, печать

-//-

115,4

776,4

6.9

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

6.10

налоги

-//-

118,6

471,8

6.11

канц.товары

-//-

24,4

108,5

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

23872,9

73249,3

IV

Прибыль

-//-

2986,3

-48622,6

V

Всего доходов

-//-

23866,2

24626,7

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965

14410

   

тыс.тенге

23866,2

24626,7

VII

Тариф (без НДС)

тенге

1709

1709

8.

Справочно:

-//-

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

23

23

 

в том числе:

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

20

20

8.1.2

административного персонала

-//-

3

3

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

в том числе:

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

31810

141252

8.2.2

административного персонала

-//-

26853

123608

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги: обеспечения авиационной безопасности  за 2017 год.

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

4387,30

27043,09

 

в том числе:

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

2033,10

4194,52

 

в том числе:

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

1659,20

1828,36

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

1.3

ГСМ

-//-

13,70

1682,27

1.4

топливо

-//-

 

 

1.5

энергия

-//-

360,20

683,90

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

2228,80

20936,42

 

в том числе:

 

 

 

2.1

заработная плата

-//-

2028,00

18935,39

2.2

социальный налог

-//-

200,80

2001,03

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

49,00

1420,11

4

Ремонт, всего

-//-

 

 

 

в том числе:

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

76,40

492,04

 

в том числе:

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

22,00

57,36

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

37,30

222,48

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

5.5

подготовка кадров

-//-

 

 

5.6

техника безопасности

-//-

 

 

5.7

платежи в фонд охраны природы

-//-

 

 

5.8

страхование

-//-

17,10

212,20

II

Расходы периода, всего

-//-

715,90

5102,98

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

715,90

5102,98

 

в том числе:

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

483,40

2970,22

6.2

социальный налог

-//-

47,90

176,40

6.3

услуги ГОСТ

-//-

16,60

261,77

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

78,90

157,82

6.6.

командировочные услуги

-//-

46,60

228,09

6.7.

представительские расходы, связь, печать

-//-

25,50

775,24

6.8.

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

6.9.

налоги

-//-

12,70

471,80

6.10.

канц.товары

 

4,40

61,65

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

5103,20

32146,08

IV

Прибыль

-//-

418,50

-26886,43

V

Всего доходов

-//-

5521,70

5259,65

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965,00

14410,00

тыс.тенге

5521,70

5259,65

VII

Тариф (без НДС)

тенге

365,00

365,00

8.

Справочно:

-//-

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

13,50

13,50

 

в том числе:

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

12,00

12,00

8.1.2

административного персонала

-//-

1,50

1,50

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

в том числе:

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

14083,33

131495,76

8.2.2

административного персонала

-//-

26855,56

165012,19

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2017 год.

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего

тыс. тенге

828,43

2241,48

1.

материальные затраты всего,

-//-

10,21

28,15

1.1.

материалы

 

 

 

1.2.

топливо

-//-

 

 

1.3.

электроэнергия

-//-

10,21

28,15

2.

Затраты на оплату труда всего,

-//-

797,61

2153,26

2.1.

заработная плата

-//-

725,76

1964,91

2.2.

социальный налог

-//-

71,85

188,35

3.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

18,37

57,55

4.

Ремонт, в т.ч.

-//-

0,00

0,00

4.1.

капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты, в т.ч.

-//-

2,24

2,52

5.1.

услуги связи

-//-

 

 

5.2.

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3.

канцелярские расходы

-//-

 

 

5.4.

подготовка кадров

-//-

 

 

5.5.

отчисления по обязательному страхованию

-//-

2,24

2,52

II

Расходы периода*, всего

-//-

84,19

148,54

6.

Общие и административные расходы всего,

-//-

84,19

148,54

6.1.

заработная плата административного персонала

-//-

 

 

6.8.

налоги

-//-

84,19

148,54

7.

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

912,62

2390,02

IV

Прибыль

 

 

-1958,1

V

Всего доходов

-//-

912,62

431,9

VI

Объем оказанных услуг

вагоно/ км

142,56

67,46

тенге

 

 

VII

Тариф

тенге

6 401,89

6 401,89

8

Справочная информация

человек

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

2,00

2,00

 

в том числе

 

 

 

8.1.1.

производственного персонала

человек

2,00

2,00

8.1.2.

административного персонала

тенге

 

 

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

30 240,00

81871,38

 

в том числе

тенге

 

 

8.2.1.

производственного персонала

тенге

30 240,00

81871,38

 

В течение 2017 года по АО АК «Жезказган-Эйр» условия безопасности полетов были соблюдены.

Авиакомпания на протяжении всего года была своевременно обеспечена авиатопливом, срывов в работе из-за отсутствия топлива не было.

В перспективе Авиакомпания «Жезказган-Эйр»  планирует выполнять регулярный рейс по маршруту Жезказган-Караганда-Балхаш-Караганда-Жезказган с частотой 3-4 рейса в неделю. А также выполнение чартерных рейсов по заявкам заказчиков по Казахстану и странам СНГ.

В 2018 году Авиакомпания планирует  выйти с заявками на изменение тарифа по услугам обеспечения взлет-посадки и авиационной безопасности,  в связи с чем в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

 

  Авиакомпания ведет работу  по   созданию  возможности увеличения  объемов услуг, по  увеличению  количества потребителей.  Вся деятельность АО АК «Жезказган-Эйр» направлена на удовлетворение и повышение спроса по предоставлению услуг  в Жезказганском регионе. В 2017 году было достроено периметровое ограждение вокруг аэропорта, что дало возможность получить сертификат годности аэродрома сроком на 3 года.

На основании «Правил открытия аэродромов Республики Казахстан для выполнения международных полетов» проведены работы по замене светосигнального оборудования ОМИ-1 на ОВИ с целью открытия пункта пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в нашем аэропорту и Постановлением Правительства РК №613 от 26.06.08г. аэропорт допущен к обеспечению международных полетов и допуска к обслуживанию международных полетов.  Таким образом, аэропорт Жезказган дополнительно будет служить запасным аэродромом для осуществления технических и вынужденных посадок воздушных судов, выполняющих полеты между Европой и Юго-Восточной Азией, из Центральной Азии в Россию       

          И.о Заместителя

         Генерального  директора по производству                   Ахмадиев М.Р

          Главный  бухгалтер                                                         Оспанова Б.К.