+7(7102) 74-57-67
факс74-57-75
RU KZ EN

Новости

 

 

 

 

 

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги

обеспечения взлет-посадки воздушного судна

Отчетный период   2015 год

Индекс:    ИТС

Периодичность:   годовая

Представляют:  АО АК "Жезказган-Эйр"

Куда представляется форма:   В Комитет Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления:  - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отклонение,    в %

Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

22347,6

46299,3

107,2

Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги, так как тариф был утвержден в 2004 году.

 

в том числе:

 

 

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

6470,1

9724,5

50,3

Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги

 

в том числе:

 

 

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

824,2

1495,5

81,4

С связи с повышением цен на материалы

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

 

 

1.3

ГСМ

-//-

5163,1

5525,5

7,0

С повышением цен на ГСМ

1.4

топливо

-//-

 

 

 

 

1.5

энергия

-//-

482,8

2703,4

459,9

Увеличение тарифов на электроэнергию

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

8390,2

26080,2

210,8

Неоднократное повышение заработной платы работникам авиакомпании

 

в том числе:

 

 

 

 

2.1

заработная плата

-//-

7634,4

24462,4

220,4

Повышение заработной платы работникам авиакомпании

2.2

социальный налог

-//-

755,8

1617,8

114,0

Повышение заработной платы работникам авиакомпании

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

319,7

1721,0

438,3

С вводом новых основных средств, амортизация исчисляется по бухгалтерскому учету

4

Ремонт, всего

-//-

5015,6

5035,7

0,4

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

2152,0

3737,9

73,7

Повышение тарифов и расценок

 

в том числе:

 

 

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

26,2

61,0

132,9

Повышение тарифов на связь

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

41,0

171,5

318,2

Увеличение расценок  на услуги аудиторские банковские, регистраторские услуги

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

 

 

5.5

страхование

-//-

21,7

108,6

400,6

Повышение страхования связано с повышением заработной платы работникам предприятия, со старахованием транспорта

5.6

техника безопасности

-//-

 

 

 

 

5.7

платежи в фонд охраны природы

-//-

 

 

 

 

5.8

страхование

-//-

 

 

 

 

5.9

вневедомственная и пожарная охрана

-//-

 

 

 

 

5.10

юридические и консалтинговые услуги

-//-

 

 

 

 

5.11

оценка имущественного оценка

-//-

 

 

 

 

5.12

лицензирование автотранспорта

-//-

 

 

 

 

5.13

аренда общехозяйственного назначения

-//-

32,2

477,3

1382,2

Увеличились  расценки на  аренду общехозяйственного назначения

5

услуги транспорта

 

2030,9

2919,5

43,8

Повышение цены на услуги от поставщика

5.14

другие затраты*, всего

-//-

 

 

 

II

Расходы периода, всего

-//-

1525,3

5346,8

250,5

Расходы увеличились  в связи с повышение заработной платы работникам АУП, а также с увеличением расценок на услуги ГОСТа

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

1525,3

5346,8

250,5

Расходы увеличились  в связи с повышение заработной платы работникам АУП, а также с увеличением расценок на услуги ГОСТа

 

в том числе:

 

 

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

966,7

3061,3

216,7

Повышение заработной платы работникам АУП

6.2

социальный налог

-//-

95,7

139,4

45,7

Повышение заработной платы работникам АУП

6.3

услуги ГОСТ

-//-

22,2

154,3

595,1

Возрасли цены по расценкам на поверку оборудования, с связи с техническими требованиями

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

155,2

183,5

18,2

Увеличение тарифов на услуги водоснабжения, отведения стоков

6.7

командировочные услуги

-//-

27,1

119,7

341,5

С связи с производственной необходимостью и решением производственных и организационных вопросов 

6.8

представительские расходы, связь, печать

-//-

115,4

1015,7

780,2

Повышение расценок на публикации в газете,  в решении  производственных вопросов  возникла  необходимость в сотовой связи

6.9

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

 

 

6.10

налоги

-//-

118,6

608,1

412,8

Увеличение оплаты по налогам

6.11

канц.товары

-//-

24,4

64,8

165,5

Повышение цен на канцелярские товары

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

 

 

III

Всего затрат

-//-

23872,9

51646,1

116,3

 

IV

Прибыль

-//-

2986,3

-25019,9

 

 

V

Всего доходов

-//-

23866,2

26626,2

11,6

 

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965

15580

11,6

 

тыс.тенге

23866,2

26626,2

11,6

 

VII

Тариф (без НДС)

тенге

1709

1709

0,0

 

8.

Справочно:

-//-

 

 

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

23

23

0,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

20

20

0,0

 

8.1.2

административного персонала

-//-

3

3

0,0

 

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

31810

101927

220,4

 

8.2.2

административного персонала

-//-

26853

85035

216,7

 

8.3.

Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс. тенге

-

 

 

 

8.4.

Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)

-//-

 

 

 

 

8.4.1.

Резервный фонд на покрытие убытков

 

-

 

 

 

8.5.

Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего

-//-

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

8.5.1

материалы на ремонт

-//-

-

 

 

 

8.5.2

заработная плата

-//-

-

 

 

 

8.5.3

социальный налог

-//-

-

 

 

 

Первый заместитель генерального  директора АО "АК "Жезказган-Эйр"                                       

       М.Р.Ахмадиев

Экономист

И.В.Пан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги

обеспечение авиационной безопасности

Отчетный период   2015 год

Индекс:    ИТС

Периодичность:   годовая

Представляют:  АО АК "Жезказган-Эйр"

Куда представляется форма:   В Комитет Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления:  - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отклонение,    в %

Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

4387,30

21841,46

397,83

Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги, так как тариф был утвержден в 2004 году.

 

в том числе:

 

 

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

2033,10

3620,45

78,08

Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги

 

в том числе:

 

 

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

1659,20

2011,51

21,23

С связи с повышением цен на материалы

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

 

 

1.3

ГСМ

-//-

13,70

671,29

4799,95

С повышением цен на ГСМ

1.4

топливо

-//-

 

 

 

 

1.5

энергия

-//-

360,20

937,64

160,31

Увеличение тарифов на электроэнергию

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

2228,80

17406,28

680,97

Неоднократное повышение заработной платы работникам авиакомпании

 

в том числе:

 

 

 

 

2.1

заработная плата

-//-

2028,00

15880,36

683,06

Повышение заработной платы работникам авиакомпании

2.2

социальный налог

-//-

200,80

1525,92

659,92

Повышение заработной платы работникам авиакомпании

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

49,00

529,53

980,67

С вводом новых основных средств, амартизация исчисляется по бухгалтерскому учету

4

Ремонт, всего

-//-

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

76,40

285,20

273,30

Повышение тарифов и расценок

 

в том числе:

 

 

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

22,00

34,13

55,13

Повышение тарифов на связь

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

37,30

111,31

198,41

Увеличение расценок  на услуги аудиторские банковские, регистраторские услуги

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

 

 

5.5

подготовка кадров

-//-

 

 

 

 

5.6

техника безопасности

-//-

 

 

 

 

5.7

платежи в фонд охраны природы

-//-

 

 

 

 

5.8

страхование

-//-

17,10

139,76

717,33

Повышение страхования связано с повышением заработной платы работникам предприятия, со старахованием транспорта

5.9

вневедомственная и пожарная охрана

-//-

 

 

 

 

5.10

юридические и консалтинговые услуги

-//-

 

 

 

 

5.11

оценка имущественного оценка

-//-

 

 

 

 

5.12

лицензирование автотранспорта

-//-

 

 

 

 

5.13

аренда общехозяйственного назначения

-//-

 

 

 

 

5

услуги транспорта

-//-

 

 

 

 

5.14

другие затраты*, всего

-//-

 

 

 

II

Расходы периода, всего

-//-

715,90

4544,73

534,83

Расходы увеличились  в связи с повышение заработной платы работникам АУП, а также с увеличением расценок на услуги ГОСТа

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

715,90

4544,73

534,83

Расходы увеличились  в связи с повышением заработной платы работникам АУП, а также с увеличением расценок на услуги ГОСТа

 

в том числе:

 

 

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

483,40

2190,25

353,09

Повышение заработной платы работникам АУП

6.2

социальный налог

-//-

47,90

131,52

174,57

Повышение заработной платы работникам АУП

6.3

услуги ГОСТ

-//-

16,60

169,66

922,02

Возрасли цены по расценкам на поверку оборудования, с связи с техническими требованиями

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

78,90

220,33

179,25

Увеличение тарифов на услуги водоснабжения, отведения стоков

6.6.

командировочные услуги

-//-

46,60

153,82

230,08

С связи с производственной необходимостью и решением производственных и организационных вопросов 

6.7.

представительские расходы, связь, печать

-//-

25,50

1006,25

3846,09

Повышение расценок на публикации в газете,  в решении  производственных вопросов  возникла  необходимость в сотовой связи

6.8.

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

 

 

6.9.

налоги

-//-

12,70

608,12

4688,36

Увеличение оплаты по налогам

6.10.

канц.товары

 

4,40

64,78

1372,29

Повышение цен на канцелярские товары

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

 

 

III

Всего затрат

-//-

5103,20

26386,18

417,05

 

IV

Прибыль

-//-

418,50

-20699,48

 

 

V

Всего доходов

-//-

5521,70

5686,70

2,99

 

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965,00

15580,00

11,56

 

тыс.тенге

5521,70

5686,70

2,99

 

VII

Тариф (без НДС)

тенге

365,00

365,00

0,00

 

8.

Справочно:

-//-

 

 

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

13,50

13,50

0,00

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

12,00

12,00

0,00

 

8.1.2

административного персонала

-//-

1,50

1,50

0,00

 

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

14083,33

110280,25

683,06

 

8.2.2

административного персонала

-//-

26855,56

121680,72

353,09

 

8.3.

Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс. тенге

-

-

 

 

8.4.

Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)

-//-

 

 

 

 

8.4.1.

Резервный фонд на покрытие убытков

 

-

 

 

 

8.5.

Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего

-//-

-

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

8.5.1

материалы на ремонт

-//-

-

 

 

 

8.5.2

заработная плата

-//-

-

 

 

 

8.5.3

социальный налог

-//-

-

 

 

 

Первый заместитель генерального  директора АО "АК "Жезказган-Эйр"                                       

         М.Р.Ахмадиев

Экономист

И.В.Пан

 

 

 

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги

 по предоставлению  подъездного пути для проезда подвижного состава

Отчетный период   2015 год

Индекс:    ИТС

Периодичность:   годовая

Представляют:  АО АК "Жезказган-Эйр"

Куда представляется форма:   В Комитет Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления:  - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отклонение,    в %

Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего

тыс. тенге

828,43

1 845,53

122,8

Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги

1.

материальные затраты всего,

-//-

10,21

26,00

154,7

Отклонение от утвержденных затрат связано с повышением тарифов и цен поставщиков на товары и услуги

1.1.

материалы

 

-//-

 

 

 

 

1.2.

топливо

-//-

 

 

 

 

1.3.

электроэнергия

-//-

10,21

26,00

154,7

Увеличение тарифов на электроэнергию

2.

Затраты на оплату труда всего,

-//-

797,61

1 759,37

120,6

Повышение заработной платы работникам авиакомпании

2.1.

заработная плата

-//-

725,76

1 600,88

120,6

 

2.2.

социальный налог

-//-

71,85

158,49

120,6

 

3.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

18,37

57,55

213,3

С связи с переоценкой ж/д тупика, амартизация исчисляется по бухгалтерскому учету

4.

Ремонт, в т.ч.

-//-

0,00

0,00

 

 

4.1.

капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств

-//-

 

 

 

 

5

Прочие затраты, в т.ч.

-//-

2,24

2,61

16,5

Повышение страхования связано с повышением заработной платы работникам предприятия

5.1.

услуги связи

-//-

 

 

 

 

5.2.

командировочные расходы

-//-

 

 

 

 

5.3.

канцелярские расходы

-//-

 

 

 

 

5.4.

подготовка кадров

-//-

 

 

 

 

5.5.

отчисления по обязательному страхованию

-//-

2,24

2,61

16,5

Повышение страхования связано с повышением заработной платы работникам предприятия

II

Расходы периода*, всего

-//-

84,19

148,54

76,4

Увеличение оплаты по налогам с повышением налоговой ставки

6.

Общие и административные расходы всего,

-//-

84,19

148,54

76,4

 

6.1.

заработная плата административного персонала

-//-

 

 

 

 

6.2.

социальный налог

-//-

 

 

 

 

6.3.

амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

 

 

6.4.

аудиторские, юридические, банковские  услуги и командировочные расходы

-//-

 

 

 

 

6.5.

коммунальные услуги

-//-

 

 

 

 

6.6.

расходы связи

-//-

 

 

 

 

6.7.

отчисления по обязательному страхованию

 

 

 

 

 

6.8.

налоги

-//-

84,19

148,54

76,4

Увеличение оплаты по налогам с повышением налоговой ставки

6.9.

материалы

 

 

 

 

 

6.10.

авто ГСМ

-//-

 

 

 

 

7.

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

 

 

III

Всего затрат

-//-

912,62

1 994,07

118,5

 

IV

Прибыль

 

 

-1 453,0

 

 

V

Всего доходов

-//-

912,62

541,1

-40,7

 

VI

Объем оказанных услуг

вагоно/ км

142,56

84,52

-40,7

 

тенге

 

 

 

 

VII

Тариф

тенге

6 401,89

6 401,89

0,0

 

8

Справочная информация

человек

 

 

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

2,00

2,00

0,0

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

8.1.1.

производственного персонала

человек

2,00

2,00

0,0

 

8.1.2.

административного персонала

тенге

 

 

 

 

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

30 240,00

66 703,41

120,6

 

 

в том числе

тенге

 

 

 

 

8.2.1.

производственного персонала

тенге

30 240,00

66 703,41

120,6

 

8.2.2.

административного персонала

тенге

 

 

 

 

8.3.

капитальный ремонт  приводящий к росту стоимости основных фондов

тыс.тенге

 

 

 

 

8.4.

Капитальные вложения, осуществляемые за счет прибыли и (или) аммортизационных отчислений

тыс.тенге

 

 

 

 

8.5.

Текущий ремонт, выполненный хозяйственным способом

тыс.тенге

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

8.5.1.

материалы на ремонт

тыс.тенге

 

 

 

 

8.5.2.

оплата труда работников

тыс.тенге

 

 

 

 

Первый заместитель генерального  директора АО "АК "Жезказган-Эйр"                                        

         М.Р.Ахмадиев

Экономист

И.В.Пан

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ

ПО ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО АК «ЖЕЗКАЗГАН-ЭЙР» ЗА 2015 ГОД.

 

Аудиторской компанией ТОО Независимая аудиторская компания «СЕРПИН-АУДИТ», государственная лицензия №0000273 от 23.06.2004г., выдана Министерством финансов РК, в соответствии с договором №14  от 08  февраля 2016 года, произведен аудит финансово-хозяйственной деятельности АО АК «Жезказган-Эйр» за 2015 год.

По  заключению аудиторской проверки финансовая отчетность представляет достоверную и объективную информацию о финансовом положении АО АК «Жезказган-Эйр»  (ZHEZAIR) по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год закончившийся, на вышеуказанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

 

         Генеральный директор  АО АК «Жезказган-Эйр»               Чигитаев Н.С.

 

          Главный бухгалтер                                                                Оспанова Б.К.

 

 

 

АО "Авиакомпания "Жезказган-Эйр"

                                  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс.тенге.

АКТИВЫ

Код
строки

На конец отчетного периода

На начало  отчетного периода

1

2

3

3

I. Краткосрочные активы

 

 

 

Денежные средства и их эквиваленты

010

43 541

8 390

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

41 973

2 008 136

Предоплата по налогам

017

519

667

Запасы

018

64 898

111 367

Прочие краткосрочные активы

019

0

0

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

150 931

2 128 560

II. Долгосрочные активы

 

 

 

Основные средства

118

1 020 367

1 092 176

Нематериальные активы

121

690

354

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

1 021 057

1 092 530

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

 

1 171 988

3 221 090

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

Код
строки

На конец отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

3

III. Краткосрочные обязательства

 

 

 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

169 346

481 307

Вознаграждения работникам

216

12 651

17 842

Прочие краткосрочные обязательства

217

20 399

4 691

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

202 396

503 840

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

0

1698875

Отложенные налоговые обязательства

315

115 864

114 761

Прочие долгосрочные обязательства

316

34

 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

115 898

1 813 636

V. Капитал

 

 

 

Уставный (акционерный) капитал

410

2 080 064

2 080 064

Эмиссионный доход

411

-75

-75

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

-30

-30

Резервы

413

67 212

75 210

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

-1300477

-1251555

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

846694

903614

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

846694

903614

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

 

1 164 988

3 221 090

 

АО "Авиакомпания "Жезказган-Эйр"

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

по состоянию на  31 декабря   2015 года

 

тыс.тенге

 

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный  период

За предыдущий период

 

1

2

3

4

 

Выручка

010

1 743 613

1 213 704

 

Себестоимость реализованных товаров и услуг

011

1 935 659

1 314 799

 

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)

012

-192 046

-101 095

 

Административные расходы

014

80 742

64 658

 

Прочие расходы

015

20 444

16 248

 

Прочие доходы

016

11 130

21 500

 

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)

020

-282 102

-160 501

 

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

-282 102

-160 501

 

Расходы по подоходному налогу

101

5 229

4 820

 

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)

200

-276 873

-155 681

 

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

-276 873

-155 681

 

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):

400

4 436

4 850

 

в том числе:

 

 

 

 

Переоценка основных средств

410

4 436

4 850

 

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

-272 437

-150 831

 

 

Генеральный директор

             Чигитаев Нурлан Серикович

 

 

Главный бухгалтер

Оспанова Батес Каиржановна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет

по  проведению ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг

АО «АК «Жезказган-Эйр» за 2015 год.

 

В течение 2015 года АО «АК «Жезказган-Эйр» осуществляла свою деятельность по основным направлениям согласно Уставу предприятия:

- выполнение регулярных и заказных авиарейсов на арендованных воздушных судах ЯК-40, Л-410;

- аэропортовое обслуживание воздушных судов других авиакомпаний;

- предоставление услуг по СНС;

- базирование;

- предоставление услуг по подъездному пути.

 

Авиакомпания выполняла регулярные авиарейсы по маршруту  Жезказган-Караганда-Балхаш-Караганда-Жезказган на ВС ЯК-40, на котором было выполнено 200 авиарейсов, на которых перевезено  4 275 пассажиров, средняя загрузка одного авиарейса 21,38 пассажиров или 73,12% от предельно возможной загрузки по количеству пассажирских мест.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 годом количество регулярных авиарейсов  уменьшилось на 81 рейсов, количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 1 150 пассажиров.

Доходы от регулярных перевозок составили  210 744 тыс.тенге, что на       26,62 % меньше по сравнению с таким же периодом 2014 года (266844,7 тыс.тенге). Это связано с уменьшением  объема перевозок пассажиров.

В течение анализируемого периода выполнялись заказные авиарейсы на самолете ЯК-40 и Л-410. Всего было выполнено 498 авиарейсов и перевезено 2268 пассажиров. По сравнению с прошлым годом количество рейсов  уменьшилось на 8,63% и количество перевезенных пассажиров на заказных авиарейсах также уменьшилось на 31,57 %.  Доходы от  чартерных рейсов в 2015 году составили 704 643,82 тыс.тенге, что на 7,09 % больше  по сравнению с таким же периодом 2014 года (657 977,48 тыс.тенге). Налет на заказных рейсах составил  1 025,65 часа, на 14,4% меньше показателя прошлого года (1 175,44).

Общий налет за отчетный год составил  1 335,45 часов,  на 23,96 % меньше, чем в 2014 году (1 665,39).

 

В рамках аэропортовой деятельности АК «Жезказган-Эйр» осуществляла наземное обслуживание воздушных судов чужих авиакомпаний. От этого вида деятельности были получены доходы 48 418,33 тыс. тенге, на 9,35% меньше по сравнению с 2014 годом (52 944,12 тыс. тенге).

 Общее количество самолето-вылетов за 2015 год по аэропорту Жезказган составило 996, из них:

 

-         АК «Жезказган-Эйр» - 200;    

-         других авиакомпаний – 547

 

 

В рамках иной деятельности в 2015 году получен доход  на сумму 11 045 тыс.тенге, что на  111,76% меньше по сравнению с аналогичным периодом  2014 года (23 389 тыс тенге).

По оказываемым услугам по подъездным путям пропуск вагонов в 2015 году составил 84,52 в/км, в результате этой оказываемой услуги по подъездным путям был  получен доход на сумму 541,1 тыс.тенге. Расходы этого периода составили 1994,07 тыс.тенге. В результате этой деятельности в 2015 году была получен убыток на сумму 1453,0 тыс.тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности АО АК  «Жезказган-Эйр» получил доходы по предприятию за 2015 год 1 550 065 тыс.тенге, что на 11,73% больше  по сравнению с 2014 годом (1 387 243 тыс.тенге), из-за уменьшения объема перевозок.

Расходы с целом за 2015 год составили 1 604 806 тыс.тенге, на 11,09% больше  по сравнению с 2014 годом (1 444 629 тыс.тенге).

Итогом всей финансово-хозяйственной деятельности авиапредприятия в 2015 году является убыток на сумму  54 741 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность составляет  18 435 тыс.тенге, что на 237,54% меньше по сравнению с 2014 годом (62 225 тыс.тенге). Также наблюдается уменьшение кредиторской задолженности в 2015 году 98 676 тыс.тенге, на 2141,9 % больше по сравнению с 2014 годом (2 212 222 тыс.тенге).

Фонд заработной платы в отчетном периоде составил 464 150 тыс.тенге, что на 3,82 %  ниже показателя 2014 года (481 890 тыс.тенге).

В течение 2015 года по АО АК «Жезказган-Эйр» условия безопасности полетов были соблюдены.

Авиакомпания на протяжении всего года была своевременно обеспечена авиатопливом, срывов в работе из-за отсутствия топлива не было.

В перспективе Авиакомпания «Жезказган-Эйр»  планирует выполнять регулярный рейс по маршруту Жезказган-Караганда-Балхаш-Караганда-Жезказган с частотой 3-4 рейса в неделю. А также выполнение чартерных рейсов по заявкам заказчиков по Казахстану и странам СНГ.

В 2016 году Авиакомпания планирует  выйти с заявками на предельный уровень тарифа по услугам обеспечения взлет-посадки и авиационной безопасности,  в связи с чем в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

 

  Авиакомпания ведет работу  по   созданию  возможности увеличения  объемов услуг, по  увеличению  количества потребителей.  Вся деятельность АО АК «Жезказган-Эйр» направлена на удовлетворение и повышение спроса по предоставлению услуг  в Жезказганском регионе.

На основании «Правил открытия аэродромов Республики Казахстан для выполнения международных полетов» проведены работы по замене светосигнального оборудования ОМИ-1 на ОВИ с целью открытия пункта пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в нашем аэропорту и Постановлением Правительства РК №613 от 26.06.08г. аэропорт допущен к обеспечению международных полетов и допуска к обслуживанию международных полетов.  Таким образом, аэропорт Жезказган дополнительно будет служить запасным аэродромом для осуществления технических и вынужденных посадок воздушных судов, выполняющих полеты между Европой и Юго-Восточной Азией, из Центральной Азии в Россию.

        

          

              

          Первый заместитель

         Генерального  директора                                Ахмадиев М.Р.

 

 

          Главный  бухгалтер                                              Оспанова Б.К.