+7(7102) 74-57-67
факс74-57-75
RU KZ EN

Новости

 

Авиакомпания QAZAQ AIR рада сообщить об открытии нового регулярного рейса по маршруту Астана – Жезказган-Астана.

 

Начиная с 19 августа 2017 года каждую субботу жители и гости Жезказгана смогут совершить путешествие в столицу Казахстана вместе с авиакомпанией QAZAQ AIR на комфортабельном лайнере Bombardier Q400 NextGen. Стоимость перелета по направлению Жезказган - Астана продолжительностью 55 минут. Билеты из Жезказгана в столицу Республики будут стоить от 13 662 тенге с учетом всех сборов.

Вместе с тем путешественникам из Жезказгана будет предложена удобная стыковка на рейсы в Алматы, стоимость такого перелета начинается от 20 878 тенге. Перелет из Южной столицы в Жезказган со стыковкой в Астане будет стоить от 20 207 тенге, включая сборы.

«Мы уверены, что новое направление придется кстати, как столичным жителям, которые могут посетить крупный промышленный город Казахстана, так и жезказганцам, которые благодаря этому рейсу могут путешествовать в Астану и Алматы», – отметил коммерческий директор QAZAQ AIR Адель Даулетбек.

 

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ

ПО ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО АК «ЖЕЗКАЗГАН-ЭЙР» ЗА 2018 ГОД.

Аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «ПРОФЕССИОНАЛ», государственная лицензия №18004200 от 26.02.2018 г., выдана Министерством финансов РК, в соответствии с договором №3  от 15 февраля 2019 года, произведен аудит финансово-хозяйственной деятельности АО АК «Жезказган-Эйр» за 2018 год.

По  заключению аудиторской проверки финансовая отчетность представляет достоверную и объективную информацию о финансовом положении АО АК «Жезказган-Эйр»  (ZHEZAIR) по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год закончившийся, на вышеуказанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

 

            Генеральный директор  АО АК «Жезказган-Эйр»               Чигитаев Н.С.

            Главный бухгалтер                                                               Оспанова Б.К.

 

АО Авиакомпания «Жезказган-эйр»  («ZHEZAIR»)

Отчет  о финансовом положении  по состоянию на  31  декабря  2018 года.

( в тысячах казахстанских тенге)

 

Примечание

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

 АКТИВЫ

 

 

 

Внеоборотные активы

 

 

 

Основные средства

5

897 073

974 411

Нематериальные активы

 

      227

       168

Незавершенное строительство

 

 

     3 346

Итого внеоборотные активы

 

897 300

977 925

Оборотные активы

 

 

 

Товарно-материальные запасы

6

104 806

102 611

 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочие дебиторы

7

136 386

50 684

Предоплаты поставщикам

8

43 231

32 605

Текущие налоговые активы

8 а

419

-

Денежные средства

9

20 866

45 479

Итого оборотные активы

 

305 708

231 379

ИТОГО АКТИВЫ

 

1 203 008

1 209 304

Капитал

 

 

 

Акционерный капитал

10

2 177 320

2 080 064

Выкупленные собственные долевые инструменты

10

      (30)

(30)

Эмиссионный доход

10

       (75)

(75)

Нераспределенная прибыль

10

            (1 389 828)

(1 333 077)

Резервный капитал

10

52 521

56 183

Итого капитал

 

               839 908

803 065

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Долгосрочные обязательства

Долгосрочная кредиторская задолженность

 

 

 

Обязательство по отсроченному подоходному  налогу

17

 94 029

100 645

 

 

               94 029

100 645

 

 

 

 

Обязательства по налогам

11

73 377

49 123

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

11

6 962

6 796

Краткосрочная кредиторская задолженность

11

72 047

134 861

Краткосрочные оценочные обязательства

11

77 070

73 536

Вознаграждения работникам

11

34 962

35 987

Прочая  кредиторская задолженность

11

4 653

5 291

Итого краткосрочные обязательства

 

269 071

305 594

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

 

1 203 008

1 209 304

Отчет о совокупном годовом доходе по состоянию на  31  декабря  2018 года.

( в тысячах казахстанских тенге)

 

Примечание

2018  год

2017 год

Выручка от продаж

12

2 464 539

1 964 634

Себестоимость продаж

13

(2 393 719)

(1 902 871)

Валовая выручка

 

70 820

61 763

Прочие доходы

14

23 988

51 197

Прочие расходы

15

(18 823)

(10 237)

Общие и административные расходы

16

(143 010)

(118 327)

Операционная прибыль (убыток)

 

(67 025)

(15 604)

Прочая совокупная прибыль от переоценки

основных средств

            

3 662

5 236

Прибыль (убыток) до  подоходного налога

 

(63 363)

(10 368)

Расходы по подоходному налогу

17

6 616

1 143

Итого совокупный доход (убыток) за год

 

(56 747)

(9 225)

Доля совокупного дохода ( убытка),  принадлежащего акционерам

 

(56 747)

(9 225)

 

 

 

 

 

 

 

Чигитаев Н.С.

 

Оспанова Б.К.

Генеральный  директор

 

Зам.генерального директора по финансово-экономическим вопросам –главный бухгалтер

 

 

АО АК "Жезказган-Эйр"

информирует потребителей и заинтересованных лиц о проведении слушания ежегодного отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ), которое состоится  30.04.2019 года, в 15.00 часов по адресу: г.Жезказган, Аэропорт.

  

 

Информация

к  проведению ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг

АО «АК «Жезказган-Эйр» за 2018 год.

 

В течение 2018 года АО «АК «Жезказган-Эйр» осуществляла свою деятельность по основным направлениям согласно Уставу предприятия:

- выполнение регулярных и заказных авиарейсов на арендованных воздушных судах ЯК-40, Л-410;

- аэропортовое обслуживание воздушных судов других авиакомпаний;

- предоставление услуг по СНС;

- базирование;

- предоставление услуг по подъездному пути.

         С 1 декабря 2018 года  был утвержден новый тариф на услуги обеспечения взлет-посадки воздушного судна- 1812 тенге; и на услуги обеспечения авиационной безопасности -387 тенге.

Инвестиционные программы в 2018 году АО АК «Жезказган-Эйр» не утверждались.

Авиакомпания выполняла регулярные авиарейсы по маршруту  Жезказган-Караганда -Караганда-Жезказган на ВС ЯК-40, на котором было выполнено 194 авиарейсов, на которых перевезено  4 437 пассажиров, средняя загрузка одного авиарейса 22,87 пассажиров или 27,58% от предельно возможной загрузки по количеству пассажирских мест.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 годом количество регулярных авиарейсов  уменьшилось на 13 рейсов, количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 711 пассажира.

Доходы от регулярных перевозок составили  212 328,09 тыс.тенге, что на       18,8 % больше по сравнению с таким же периодом 2017 года (178691 тыс.тенге).

В течение анализируемого периода выполнялись заказные авиарейсы на самолете ЯК-40 и Л-410. Всего было выполнено 790  авиарейсов и перевезено 3356 пассажира. По сравнению с прошлым годом количество рейсов  увеличилось на 11,2% и количество перевезенных пассажиров на заказных авиарейсах также увеличилось на 5,5 %.  Доходы от  чартерных рейсов в 2018 году составили 1 603 708,9 тыс.тенге, что на 2,3 % больше  по сравнению с таким же периодом 2017 года (1 566 377,8 тыс.тенге). Налет на заказных рейсах составил  1 670 часов, на 2,06 % меньше показателя прошлого года (1 700,2).

Общий налет за отчетный год составил  1 903,55 часов,  на 2,56 % меньше, чем в 2017 году (1 953,2).

В рамках аэропортовой деятельности АК «Жезказган-Эйр» осуществляла наземное обслуживание воздушных судов чужих авиакомпаний. От этого вида деятельности были получены доходы 57 555,02 тыс. тенге, на 13,89% больше по сравнению с 2017 годом (50 536,35 тыс. тенге).

 Общее количество самолето-вылетов за 2018 год по аэропорту Жезказган составило 1104, из них:

  • АК «Жезказган-Эйр» - 97;
  • АК «СКАТ» - 179;
  • АК «QAZAQ AIR» – 135;
  • АК «Евро-Азия-Эйр» -56;
  • других авиакомпаний – 203

В рамках иной деятельности в 2018 году получен доход  на сумму 20391 тыс.тенге, что практически аналогично по  сравнению с   2017 годом (20 393 тыс тенге).

По оказываемым услугам по подъездным путям пропуск вагонов в 2018 году составил 98,89 в/км, в результате этой оказываемой услуги по подъездным путям был  получен доход на сумму 633,1 тыс.тенге. Расходы этого периода составили 2389,64 тыс.тенге. В результате этой деятельности в 2018 году был  получен убыток на сумму 1 756,6 тыс.тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности АО АК  «Жезказган-Эйр» получил доходы по предприятию за 2018 год  2 498 805 тыс.тенге, что на 23,56% больше  по сравнению с 2017 годом (2 022 210,0 тыс.тенге), из-за увеличения объема чартерных перевозок.

Расходы с целом за 2018 год составили 2 555 552 тыс.тенге, на 25,8% больше  по сравнению с 2017 годом (2 031 435 тыс.тенге).

Итогом всей финансово-хозяйственной деятельности авиапредприятия в 2018 году является убыток на сумму  56 747 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность составляет  136 386 тыс.тенге, что на 169,09% больше по сравнению с 2017 годом (50 684 тыс.тенге). Также наблюдается увеличение кредиторской задолженности в 2018 году  269 071 тыс.тенге, на 29,11 % больше по сравнению с 2017 годом (208 397 тыс.тенге).

Фонд заработной платы в отчетном периоде составил  712 044 тыс.тенге, что на     23,26%  выше показателя 2017 года (577 658тыс.тенге).

       Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги: обеспечения взлет-посадки воздушного судна за 2018 год.                                  

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

22347,6

66677,1

 

в том числе:

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

6470,1

10075,9

 

в том числе:

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

824,2

1111,7

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

1.3

ГСМ

-//-

5163,1

6048,0

1.4

топливо

-//-

 

 

1.5

энергия

-//-

482,8

2916,2

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

8390,2

37954,1

 

в том числе:

 

 

 

2.1

заработная плата

-//-

7634,4

34165,5

2.2

социальный налог

-//-

652,7

3272,0

2.3

ОСМС

-//-

103,1

516,63

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

319,7

7857,7

4

Ремонт, всего

-//-

5015,6

6036,4

 

в том числе:

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

2152,0

4752,9

 

в том числе:

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

26,2

266,0

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

41,0

226,0

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

5.5

страхование

-//-

21,7

187,9

5.13

аренда общехозяйственного назначения

-//-

32,2

507,8

5

услуги транспорта

 

2030,9

3565,2

5.14

другие затраты*, всего

-//-

 

 

II

Расходы периода, всего

-//-

1525,3

8555,5

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

1525,3

8555,5

 

в том числе:

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

966,7

4299,4

6.2

социальный налог

-//-

95,7

2022,0

6.3

услуги ГОСТ

-//-

22,2

61,5

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

155,2

273,2

6.7

командировочные услуги

-//-

27,1

160,1

6.8

представительские расходы, связь, печать

-//-

115,4

1085,1

6.9

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

6.10

налоги

-//-

118,6

562,5

6.11

канц.товары

-//-

24,4

91,6

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

23872,9

75232,5

IV

Прибыль

-//-

2986,3

-49354,9

V

Всего доходов

-//-

23866,2

25877,68

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965

15142

   

тыс.тенге

23866,2

25877,68

VII

Тариф (без НДС)

тенге

1709

1709

8.

Справочно:

-//-

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

23

23

 

в том числе:

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

20

20

8.1.2

административного персонала

-//-

3

3

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

в том числе:

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

31810

142356

8.2.2

административного персонала

-//-

26853

119427

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги: обеспечения авиационной безопасности  за 2018 год.

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

4387,30

36313,23

 

в том числе:

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

2033,10

6347,02

 

в том числе:

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

1659,20

4842,71

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

1.3

ГСМ

-//-

13,70

679,3

1.4

топливо

-//-

 

 

1.5

энергия

-//-

360,20

825,02

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

2228,80

24153,41

 

в том числе:

 

 

 

2.1

заработная плата

-//-

2028,00

20310,6

2.2

социальный налог

-//-

173,4

3318,79

2.3

ОСМС

-//-

27,4

524,02

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

49,00

1420,11

4

Ремонт, всего

-//-

 

 

 

в том числе:

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

76,40

520,88

 

в том числе:

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

22,00

61,42

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

37,30

239,23

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

5.5

подготовка кадров

-//-

 

 

5.6

техника безопасности

-//-

 

 

5.7

платежи в фонд охраны природы

-//-

 

 

5.8

страхование

-//-

17,10

220,22

II

Расходы периода, всего

-//-

715,90

7218,58

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

715,90

7218,58

 

в том числе:

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

483,40

3005,11

6.2

социальный налог

-//-

47,90

2050,96

6.3

услуги ГОСТ

-//-

16,60

61,18

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

78,90

233,12

6.6.

командировочные услуги

-//-

46,60

143,29

6.7.

представительские расходы, связь, печать

-//-

25,50

1086,68

6.8.

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

6.9.

налоги

-//-

12,70

562,51

6.10.

канц.товары

 

4,40

75,74

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

5103,20

43531,8

IV

Прибыль

-//-

418,50

-38004,8

V

Всего доходов

-//-

5521,70

5527,0

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965,00

15142

тыс.тенге

5521,70

5527,0

VII

Тариф (без НДС)

тенге

365,00

365,00

8.

Справочно:

-//-

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

13,50

13,50

 

в том числе:

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

12,00

12,00

8.1.2

административного персонала

-//-

1,50

1,50

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

в том числе:

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

14083,33

141045,86

8.2.2

административного персонала

-//-

26855,56

166950,53

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2018 год.

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего

тыс. тенге

828,43

2241,10

1.

материальные затраты всего,

-//-

10,21

29,88

1.1.

материалы

 

 

 

1.2.

топливо

-//-

 

 

1.3.

электроэнергия

-//-

10,21

29,88

2.

Затраты на оплату труда всего,

-//-

797,61

2151,18

2.1.

заработная плата

-//-

725,76

1965,94

2.2.

социальный налог

-//-

62,02

159,98

2.3

ОСМС

-//-

9,08

25,26

3.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

18,37

56,12

4.

Ремонт, в т.ч.

-//-

0,00

0,00

4.1.

капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты, в т.ч.

-//-

2,24

3,93

5.1.

услуги связи

-//-

 

 

5.2.

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3.

канцелярские расходы

-//-

 

 

5.4.

подготовка кадров

-//-

 

 

5.5.

отчисления по обязательному страхованию

-//-

2,24

3,93

II

Расходы периода*, всего

-//-

84,19

148,54

6.

Общие и административные расходы всего,

-//-

84,19

148,54

6.1.

заработная плата административного персонала

-//-

 

 

6.8.

налоги

-//-

84,19

148,54

7.

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

912,62

2389,64

IV

Прибыль

 

 

-1756,6

V

Всего доходов

-//-

912,62

633,1

VI

Объем оказанных услуг

вагоно/ км

142,56

98,89

тенге

 

 

VII

Тариф

тенге

6 401,89

6 401,89

8

Справочная информация

человек

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

2,00

2,00

 

в том числе

 

 

 

8.1.1.

производственного персонала

человек

2,00

2,00

8.1.2.

административного персонала

тенге

 

 

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

30 240,00

81914,3

 

в том числе

тенге

 

 

8.2.1.

производственного персонала

тенге

30 240,00

81914,3

 

В течение 2018 года по АО АК «Жезказган-Эйр» условия безопасности полетов были соблюдены.

Авиакомпания на протяжении всего года была своевременно обеспечена авиатопливом, срывов в работе из-за отсутствия топлива не было.

В перспективе Авиакомпания «Жезказган-Эйр»  планирует выполнять регулярный рейс по маршруту Жезказган-Караганда-Балхаш-Караганда-Жезказган с частотой 3-4 рейса в неделю. А также выполнение чартерных рейсов по заявкам заказчиков по Казахстану и странам СНГ.

В 2019 году Авиакомпания планирует  выйти с заявками на изменение тарифа по услугам подъездного пути для проезда подвижного состава  в связи с чем в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

 

В 2018 году были проведены работы по  ремонту,  благоустройству, озеленению территории аэропорта. Был установлен 3D забор, приобретены 3 РАПИСКАНА для досмотра пассажиров. Установлена система СКУД. Проведен монтаж и установка видеодомофонов, проведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации. Проведены работы по асфальто-бетонному покрытию территории  аэропорта, установлены откатные ворота, установлен павильон для автобусной остановки, проведена проверка глиссадных огней на ИВПП.

 

  Авиакомпания ведет работу  по   созданию  возможности увеличения  объемов услуг, по  увеличению  количества потребителей.  Вся деятельность АО АК «Жезказган-Эйр» направлена на удовлетворение и повышение спроса по предоставлению услуг  в Жезказганском регионе.

        

          

              

          Заместитель

         Генерального  директора по производству               Мамаев А.Л.

 

 

          Главный  бухгалтер                                                          Оспанова Б.К.

 

  ОТЧЕТ
 об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги
 по предоставлению  подъездного пути для проезда подвижного состава
Отчетный период   2018 год 

      

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего

тыс. тенге

828,43

2241,10

1.

материальные затраты всего,

-//-

10,21

29,88

1.1.

материалы

 

 

 

1.2.

топливо

-//-

 

 

1.3.

электроэнергия

-//-

10,21

29,88

2.

Затраты на оплату труда всего,

-//-

797,61

2151,18

2.1.

заработная плата

-//-

725,76

1965,94

2.2.

социальный налог

-//-

62,02

159,98

2.3

ОСМС

-//-

9,08

25,26

3.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

18,37

56,12

4.

Ремонт, в т.ч.

-//-

0,00

0,00

4.1.

капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты, в т.ч.

-//-

2,24

3,93

5.1.

услуги связи

-//-

 

 

5.2.

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3.

канцелярские расходы

-//-

 

 

5.4.

подготовка кадров

-//-

 

 

5.5.

отчисления по обязательному страхованию

-//-

2,24

3,93

II

Расходы периода*, всего

-//-

84,19

148,54

6.

Общие и административные расходы всего,

-//-

84,19

148,54

6.1.

заработная плата административного персонала

-//-

 

 

6.8.

налоги

-//-

84,19

148,54

7.

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

912,62

2389,64

IV

Прибыль

 

 

-1756,6

V

Всего доходов

-//-

912,62

633,1

VI

Объем оказанных услуг

вагоно/ км

142,56

98,89

тенге

 

 

VII

Тариф

тенге

6 401,89

6 401,89

8

Справочная информация

человек

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

2,00

2,00

 

в том числе

 

 

 

8.1.1.

производственного персонала

человек

2,00

2,00

8.1.2.

административного персонала

тенге

 

 

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

30 240,00

81914,3

 

в том числе

тенге

 

 

8.2.1.

производственного персонала

тенге

30 240,00

81914,3

                                 Генеральный директор                                                               Чигитаев Н.С.

                                 Главный бухгалтер                                                                     Оспанова Б.К.                                            

 

                                                                                ОТЧЕТ                                                                                                                                                                  об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги: обеспечения взлет-посадки воздушного судна   за 2018 год.                                  

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

22347,6

66677,1

 

в том числе:

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

6470,1

10075,9

 

в том числе:

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

824,2

1111,7

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

1.3

ГСМ

-//-

5163,1

6048,0

1.4

топливо

-//-

 

 

1.5

энергия

-//-

482,8

2916,2

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

8390,2

37954,1

 

в том числе:

 

 

 

2.1

заработная плата

-//-

7634,4

34165,5

2.2

социальный налог

-//-

652,7

3272,0

2.3

ОСМС

-//-

103,1

516,63

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

319,7

7857,7

4

Ремонт, всего

-//-

5015,6

6036,4

 

в том числе:

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

2152,0

4752,9

 

в том числе:

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

26,2

266,0

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

41,0

226,0

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

5.5

страхование

-//-

21,7

187,9

5.13

аренда общехозяйственного назначения

-//-

32,2

507,8

5

услуги транспорта

 

2030,9

3565,2

5.14

другие затраты*, всего

-//-

 

 

II

Расходы периода, всего

-//-

1525,3

8555,5

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

1525,3

8555,5

 

в том числе:

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

966,7

4299,4

6.2

социальный налог

-//-

95,7

2022,0

6.3

услуги ГОСТ

-//-

22,2

61,5

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

155,2

273,2

6.7

командировочные услуги

-//-

27,1

160,1

6.8

представительские расходы, связь, печать

-//-

115,4

1085,1

6.9

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

6.10

налоги

-//-

118,6

562,5

6.11

канц.товары

-//-

24,4

91,6

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

23872,9

75232,5

IV

Прибыль

-//-

2986,3

-49354,9

V

Всего доходов

-//-

23866,2

25877,68

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965

15142

   

тыс.тенге

23866,2

25877,68

VII

Тариф (без НДС)

тенге

1709

1709

8.

Справочно:

-//-

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

23

23

 

в том числе:

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

20

20

8.1.2

административного персонала

-//-

3

3

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

в том числе:

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

31810

142356

8.2.2

административного персонала

-//-

26853

119427

 

ОТЧЕТ  об исполнении тарифной сметы на регулируемые  услуги: обеспечения авиационной безопасности  за 2018 год.

№ п/п

Наименование показателей              тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров  и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

4387,30

36313,23

 

в том числе:

 

 

 

1

Материальные затраты, всего

-//-

2033,10

6347,02

 

в том числе:

 

 

 

1.1

сырье и материалы

-//-

1659,20

4842,71

1.2

покупные изделия

-//-

 

 

1.3

ГСМ

-//-

13,70

679,3

1.4

топливо

-//-

 

 

1.5

энергия

-//-

360,20

825,02

2

Затраты на оплату труда , всего

-//-

2228,80

24153,41

 

в том числе:

 

 

 

2.1

заработная плата

-//-

2028,00

20310,6

2.2

социальный налог

-//-

173,4

3318,79

2.3

ОСМС

-//-

27,4

524,02

3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

49,00

1420,11

4

Ремонт, всего

-//-

 

 

 

в том числе:

 

 

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

-//-

 

 

5

Прочие затраты*, всего

-//-

76,40

520,88

 

в том числе:

 

 

 

5.1

услуги связи

-//-

22,00

61,42

5.2

командировочные расходы

-//-

 

 

5.3

хозяйственные расходы

-//-

37,30

239,23

5.4

содержание адм. зданий

-//-

 

 

5.5

подготовка кадров

-//-

 

 

5.6

техника безопасности

-//-

 

 

5.7

платежи в фонд охраны природы

-//-

 

 

5.8

страхование

-//-

17,10

220,22

II

Расходы периода, всего

-//-

715,90

7218,58

6

Общие и административные расходы, всего

-//-

715,90

7218,58

 

в том числе:

 

 

 

6.1

заработная плата административного персонала

-//-

483,40

3005,11

6.2

социальный налог

-//-

47,90

2050,96

6.3

услуги ГОСТ

-//-

16,60

61,18

6.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

-//-

 

 

6.5

коммунальные услуги

-//-

78,90

233,12

6.6.

командировочные услуги

-//-

46,60

143,29

6.7.

представительские расходы, связь, печать

-//-

25,50

1086,68

6.8.

охрана труда и техника безопасности

-//-

 

 

6.9.

налоги

-//-

12,70

562,51

6.10.

канц.товары

 

4,40

75,74

7

Расходы на выплату вознаграждений

-//-

 

 

III

Всего затрат

-//-

5103,20

43531,8

IV

Прибыль

-//-

418,50

-38004,8

V

Всего доходов

-//-

5521,70

5527,0

VI

Объем оказанных услуг

натуральн. выраж

13965,00

15142

тыс.тенге

5521,70

5527,0

VII

Тариф (без НДС)

тенге

365,00

365,00

8.

Справочно:

-//-

 

 

8.1.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

13,50

13,50

 

в том числе:

 

 

 

8.1.1

производственного персонала

-//-

12,00

12,00

8.1.2

административного персонала

-//-

1,50

1,50

8.2.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

 

 

 

в том числе:

 

 

 

8.2.1

производственного персонала

-//-

14083,33

141045,86

8.2.2

административного персонала

-//-

26855,56

166950,53